
小規(guī)模上稅務(wù)局代開的時候交增值稅,怎么做分錄,是借應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 還是借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅
答: 你好同學(xué) 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸,銀行存款
小規(guī)模納稅人由稅務(wù)局代開專票的入賬,稅是進(jìn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人,還是進(jìn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
答: 您好!應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是從期末銷項20 進(jìn)項15 減免1 的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 20 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅) 15 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費(減免稅額) 1 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 4 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 4想出的一道題目 ,若當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票已繳稅金5 當(dāng)月銷項10 進(jìn)項8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫
答: 您好! 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅) 10 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 8 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)5 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 3 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3


優(yōu)雅的柚子 追問
2022-08-17 16:12
小默老師 解答
2022-08-17 16:15