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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-24 15:09

你好,學(xué)員,這個(gè)調(diào)整分錄不影響的 ,你調(diào)整的話,不要寫貸方,寫借方負(fù)數(shù)試試

阿禛阿禛 追問(wèn)

2022-07-24 15:17

可是五月份已經(jīng)把管理費(fèi)用做在貸方了,現(xiàn)在具體應(yīng)該怎么做呢

冉老師 解答

2022-07-24 15:17

沖回去。重新做,學(xué)員,勾稽正好差這個(gè)金額

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你好,應(yīng)付職工薪酬以負(fù)數(shù)的形式,請(qǐng)問(wèn)是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
為什么是借利潤(rùn)分配? 利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不平是指 期末未分配利潤(rùn)不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤(rùn),這肯定就不等啊
2019-04-11 11:25:45
您好 計(jì)提工資的時(shí)候有管理 借:管理費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-08-17 16:50:06
你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒(méi)有計(jì)提
2017-01-08 17:12:45
你好,應(yīng)應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)是本月發(fā)了工資,但沒(méi)有分配工資。 未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上本年利潤(rùn)的數(shù)
2019-10-14 16:39:41
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