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送心意

魯老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-24 15:42

五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,這個(gè)分錄改成借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)  損益類科目不能做貸方,貸方結(jié)轉(zhuǎn)不到本年利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平

阿禛阿禛 追問

2022-07-24 16:00

老師那我是直接把五月份錯(cuò)誤憑證修改了,還是沖紅再做一個(gè)正確的呢

魯老師 解答

2022-07-24 16:01

沖紅再做一個(gè)正確的呢

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你好,應(yīng)付職工薪酬以負(fù)數(shù)的形式,請(qǐng)問是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54
為什么是借利潤(rùn)分配? 利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不平是指 期末未分配利潤(rùn)不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤(rùn),這肯定就不等啊
2019-04-11 11:25:45
您好 計(jì)提工資的時(shí)候有管理 借:管理費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-08-17 16:50:06
你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒有計(jì)提
2017-01-08 17:12:45
你好,應(yīng)應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)是本月發(fā)了工資,但沒有分配工資。 未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上本年利潤(rùn)的數(shù)
2019-10-14 16:39:41
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