老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應(yīng)付職工薪酬記成借管理費(fèi)用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,由于管理費(fèi)用減少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末余額不等于期初余額加利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
阿禛阿禛
于2022-07-24 15:05 發(fā)布 ??878次瀏覽
- 送心意
魯老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-07-24 15:42
五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用的分錄,這個(gè)分錄改成借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 損益類科目不能做貸方,貸方結(jié)轉(zhuǎn)不到本年利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平
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你好,應(yīng)付職工薪酬以負(fù)數(shù)的形式,請(qǐng)問是如何操作的呢
2022-01-14 17:38:54

為什么是借利潤(rùn)分配? 利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不平是指 期末未分配利潤(rùn)不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤(rùn),這肯定就不等啊
2019-04-11 11:25:45

您好
計(jì)提工資的時(shí)候有管理
借:管理費(fèi)用
借:銷售費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-08-17 16:50:06

你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒有計(jì)提
2017-01-08 17:12:45

你好,應(yīng)應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)是本月發(fā)了工資,但沒有分配工資。 未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上本年利潤(rùn)的數(shù)
2019-10-14 16:39:41
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阿禛阿禛 追問
2022-07-24 16:00
魯老師 解答
2022-07-24 16:01