個(gè)體戶沒(méi)有做賬 還需要編財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問(wèn)
您好,不用,個(gè)體不用申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 答
之前月份暫估銷(xiāo)售,后面來(lái)票沖暫估,這張票附在當(dāng)前 問(wèn)
那個(gè)發(fā)票附在沖暫估的當(dāng)月 答
核定征收的企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 收入填的全年累 問(wèn)
您好,這個(gè)是按累計(jì)來(lái)填的,比如第二度就填一和二的合計(jì)收入 答
老師,我收到一張個(gè)人現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,備注欄 有;購(gòu)買(mǎi)方 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算單位成本用總成本/總數(shù)量(是購(gòu)進(jìn)時(shí)的數(shù)量 問(wèn)
你是什么地方要計(jì)算單位成本? 答

我遇到一家企業(yè),該企業(yè)去年賬目上做了下面一筆分錄掛賬借:管理費(fèi)用--預(yù)提費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款--預(yù)提費(fèi)用今年該企業(yè)把票據(jù)補(bǔ)回來(lái)沖掛賬,這樣跨年度沖銷(xiāo),分錄如何做才是正確的呢?
答: 你好!你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎
老師我想問(wèn),因?yàn)楣举~上缺305才夠付一筆費(fèi)用,現(xiàn)在老板自己給這個(gè)賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費(fèi)用。1、銀行存款:借305貸:應(yīng)付票據(jù)3052、借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款500 這樣處理對(duì)嗎?
答: 直接做,借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款195 貸:其他應(yīng)付款-老板 305,或你把老板的這305像你那樣分開(kāi)做也可以,但貸方科目是其他應(yīng)付款,不是應(yīng)付票據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問(wèn)一下借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 暫估 這種賬后面怎么平
答: 后面回來(lái)發(fā)票時(shí)紅沖這個(gè)分路再按發(fā)票入賬。


稅務(wù)師學(xué)堂 追問(wèn)
2022-07-11 11:32
宋生老師 解答
2022-07-11 11:33
稅務(wù)師學(xué)堂 追問(wèn)
2022-07-11 11:50
宋生老師 解答
2022-07-11 12:10