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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-22 16:08

你好你好 你這二種方法處理都可以   ,紅沖的正規(guī)

cc果凍 追問

2022-02-22 16:13

可是不紅沖的話,管理費用-暫估 和 應(yīng)付賬款-暫估 就一直掛在帳上了,不是一直不平了嗎,不太理解

玲老師 解答

2022-02-22 16:20

暫估的數(shù)據(jù)不對就紅沖按發(fā)票入賬。

cc果凍 追問

2022-02-22 16:22

那如果暫估的數(shù)據(jù)是對的,可以不紅沖的話,管理費用-暫估 和 應(yīng)付賬款-暫估 就一直掛在帳上了,不是一直不平了嗎,不太理解

玲老師 解答

2022-02-22 16:23

數(shù)據(jù)沒有錯,不用再評了。
后面把錢付了。就可以了。

cc果凍 追問

2022-02-22 16:27

為什么不用平也沒關(guān)系,帳不是一定要平的嗎

玲老師 解答

2022-02-22 16:30

。你這筆分錄是平的。

玲老師 解答

2022-02-22 16:30

我是說不用額外去評,因為分路就是平的。
暫估的金額沒有錯,你說哪不平?

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你好,既然做回沖了,肯定是收到發(fā)票了。沖回,借管理費用(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款—暫估(負(fù)數(shù));再按照發(fā)票,做借管理費用,貸應(yīng)付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
2025-01-11 20:02:08
借銀行存款1000, 應(yīng)付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
2022-04-06 10:38:16
學(xué)員您好,多出的10000要做以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 10000 預(yù)提費用 30000 貸:銀行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同學(xué)這些錢是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 同學(xué),歸還就是相反的分錄同學(xué)
2021-01-08 13:25:56
你好, 如果您是付款方,這個分?jǐn)?shù)可以,
2020-09-18 11:03:22
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