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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-05-27 21:11

借;銀行存款  貸;其他應(yīng)付款 
借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款  主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

低調(diào)的-快樂 追問

2017-05-30 10:42

老師,第個(gè)分錄里的其他應(yīng)付款指的是什么呢 
假如工程款是100,我們收到的費(fèi)用是20,稅金是10.應(yīng)轉(zhuǎn)給對方的是70,應(yīng)該怎么做呢

鄒老師 解答

2017-05-30 10:44

你好,就是收到應(yīng)當(dāng)支付給掛靠方的款項(xiàng) 
 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款  100 
借;其他應(yīng)付款100 貸;銀行存款 70  主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

低調(diào)的-快樂 追問

2017-05-30 10:54

老師,其他應(yīng)付款我增加了明細(xì),是對方的名稱,那其他應(yīng)付100,對嗎,我做的是借銀行存款 100 貸其他應(yīng)付70,應(yīng)交稅金10.營業(yè)收入20 然后支付時(shí),借其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金  貸銀行存款  這樣對嗎,

鄒老師 解答

2017-05-30 11:09

收款  借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 100 
退回掛靠單位70  借;其他應(yīng)付款100 貸;銀行存款 70 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

低調(diào)的-快樂 追問

2017-05-30 14:13

好的,謝謝老師!您這樣做,不是把屬于公司收入的這一部分也計(jì)入其他應(yīng)付款了嗎,我有點(diǎn)不理解,麻煩您幫我分析一下

鄒老師 解答

2017-05-30 14:14

你好,你們收入只是30的部分,而不是100

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借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-05-27 21:11:57
你好! 借:銀行存款 管理費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-10-07 16:36:40
你好,收到工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額) 支付給掛靠公司款項(xiàng)時(shí),掛靠公司給你提供進(jìn)項(xiàng)票 借:原材料/工人工資/管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (專票有進(jìn)項(xiàng)抵扣的情況下,普票都進(jìn)成本) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:料、工、費(fèi)
2019-09-04 00:07:14
項(xiàng)目經(jīng)理給你開發(fā)票嗎?提供工資表嗎?
2019-02-19 16:50:33
開發(fā)票收到款 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值~銷 付給掛靠方 借:營業(yè)成本 貸:應(yīng)付賬款等 墊付款時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 扣 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款
2019-01-30 13:41:27
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