小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會查 問
就是財(cái)務(wù)賬目上面會看哪些? 答

利潤總額350萬,彌補(bǔ)以前年度虧損225萬,實(shí)際利潤125萬,應(yīng)納稅所得額31萬多,減免26萬,最后繳納5萬所得稅,這個分錄怎么寫
答: 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
彌補(bǔ)以前年度虧損以后,應(yīng)納稅所得額是0,然后符合小微企業(yè)還減免了,但是現(xiàn)在這個表沒法保存了
答: 你好,應(yīng)納稅所得額是0,那減免所得稅應(yīng)當(dāng)是0,而不是6696.71啊
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
納稅檢查調(diào)增的應(yīng)納稅所得額能否彌補(bǔ)以前年度虧損?
答: 你好,可以的。
假設(shè)費(fèi)用扣除完了,彌補(bǔ)以前年度虧損后應(yīng)納稅所得額是70000個人稅所得稅=(70000-3500*3)*30%-9750=8100對嗎
老師,請問應(yīng)納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補(bǔ)以前年度虧損能可以全彌補(bǔ)掉,請問減免的的那張表是不是為0?不會再算減按25%,按20%計(jì)算了對嗎?
老師,請問應(yīng)納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補(bǔ)以前年度虧損能可以全彌補(bǔ)掉,請問減免的所得的那張表是不是為0?


Echohill 追問
2017-05-08 13:11
王雁鳴老師 解答
2017-05-08 13:39