
利潤總額350萬,彌補(bǔ)以前年度虧損225萬,實際利潤125萬,應(yīng)納稅所得額31萬多,減免26萬,最后繳納5萬所得稅,這個分錄怎么寫
答: 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 上面的兩個分錄都是金額5萬。
彌補(bǔ)以前年度虧損以后,應(yīng)納稅所得額是0,然后符合小微企業(yè)還減免了,但是現(xiàn)在這個表沒法保存了
答: 你好,應(yīng)納稅所得額是0,那減免所得稅應(yīng)當(dāng)是0,而不是6696.71啊
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
納稅檢查調(diào)增的應(yīng)納稅所得額能否彌補(bǔ)以前年度虧損?
答: 你好,可以的。
假設(shè)費(fèi)用扣除完了,彌補(bǔ)以前年度虧損后應(yīng)納稅所得額是70000個人稅所得稅=(70000-3500*3)*30%-9750=8100對嗎
老師,請問應(yīng)納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補(bǔ)以前年度虧損能可以全彌補(bǔ)掉,請問減免的的那張表是不是為0?不會再算減按25%,按20%計算了對嗎?
老師,請問應(yīng)納稅所得額是10000,小型微力企業(yè)。有可彌補(bǔ)以前年度虧損能可以全彌補(bǔ)掉,請問減免的所得的那張表是不是為0?


二惠同學(xué) 追問
2022-03-01 09:33
郭老師 解答
2022-03-01 09:33