
老師你好,我發(fā)現(xiàn)去年賬有兩筆多余的,剛開始做的是借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-法人,(其實就是沒發(fā)工資的)后來換會計她直接一次性發(fā)了那個員工6個月的工資,借管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸銀行存款(公賬賬號),那之前那個會計做的管理費用-工資貸應付職工薪酬-工資 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-法人,(其實就是沒發(fā)工資的)應該紅沖,但是跨年了2022年我現(xiàn)在可以直接紅字分錄沖銷嗎還是要怎么做分錄
答: 那你要反沖之前那兩筆憑證的 借,以前年度損益調整,負數(shù),貸,應付職工薪酬,負數(shù) 借,應付職工薪酬 負數(shù),貸,其他應收款-法人 負數(shù)
公司代扣代繳個人所得稅是借:應付職工薪酬 其他應收款 貸:銀行存款。還是 借:應付職工薪酬 其他應付款 貸:銀行存款?工業(yè)的寫的是其他應收。零售這個寫其他應付
答: 借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#代扣的職工薪酬付報刊費怎么做會計分錄?借:銀行存款 貸:其他應收職工薪酬 借:其他費用-職工報刊費 貸:銀行存款 然后怎么沖其他應收呢?
答: 代扣的職工薪酬?什么意思
發(fā)放工資,借:應付職工薪酬 其他應收款-社會保險 貸:銀行存款還是:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款哪一個是對的?
老師,會計分錄,借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款,錯在哪?答案是,借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款或者(貸記其他應收款-社保),答案我沒有明白
您好,我們是建筑勞務分包公司,農民工的工資由項目負責人跟公司簽訂了代收代發(fā)協(xié)議,我們把錢轉給委托人,做賬借其他應收款貸銀行存款,借應付職工薪酬 貸其他應收款 對嗎


芣説芣想芣惦汜 追問
2022-05-19 09:25
辜老師 解答
2022-05-19 10:07