国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-05-18 18:06

那你要反沖之前那兩筆憑證的
借,以前年度損益調整,負數(shù),貸,應付職工薪酬,負數(shù)
借,應付職工薪酬 負數(shù),貸,其他應收款-法人 負數(shù)

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-05-19 09:25

如果沒跨年就可以年末直接紅沖負數(shù),不用用以前年度損益調整對吧

辜老師 解答

2022-05-19 10:07

是的,你的理解是對的

上傳圖片 ?
相關問題討論
那你要反沖之前那兩筆憑證的 借,以前年度損益調整,負數(shù),貸,應付職工薪酬,負數(shù) 借,應付職工薪酬 負數(shù),貸,其他應收款-法人 負數(shù)
2022-05-18 18:06:46
借應付職工薪酬貸應交稅費個稅銀行存款 借應交稅費個稅貸銀行存款
2021-01-25 10:46:36
代扣時,就是計入其他應收款,直接沖銷其他應收款,少付銀行存款。
2020-04-06 11:26:03
代扣的職工薪酬?什么意思
2020-04-06 10:55:25
你好,繳社保費時,借其他應收款(個人),應付職工薪酬一社保費(公司負擔),貸銀行存款
2018-11-07 22:31:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...