
我公司是制造企業(yè),之前的會(huì)計(jì)計(jì)提了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用126萬,貸:預(yù)提費(fèi)用126萬(這個(gè)分錄沒附原始憑證),今年匯算清繳的時(shí)候我該怎么處理這個(gè)預(yù)提費(fèi)用
答: 你好,有取得相應(yīng)費(fèi)用發(fā)票嗎?
上年度的管理費(fèi)用和制造費(fèi)用都做多了,匯算清繳還沒開始做,是在匯算清繳時(shí)調(diào)整然后在今年的賬上又調(diào)嗎?可以直接在去年的賬上改嗎?具體是要怎么做?我沒做過匯算清繳完全不懂
答: 同學(xué)你好,直接表里調(diào),帳不要?jiǎng)恿?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)甘老師來解答,其他老師見諒~暫估管理費(fèi)用,憑證后面就沒有原始憑證,要寫什么說明嗎?
答: 您好 正常的需要有暫估的原始憑證的 應(yīng)該有依據(jù) 不然的話 根據(jù)什么來的呢
喜悅的鮮花 追問
2022-04-21 09:42
喜悅的鮮花 追問
2022-04-21 09:44
鄒老師 解答
2022-04-21 09:46