老師您好,請教您一個問題 ,我在18年12月計提了一筆工資 15000元,后來沒有發(fā)放,從匯算清繳的時候這筆費用從管理費用里面調(diào)減了。這筆費用就一直掛在應(yīng)付職工資酬里,5月做完匯算清繳后,我要做一張憑證把這個調(diào)整好,這張憑證要怎么做?
????若水????^_^
于2019-09-27 13:26 發(fā)布 ??715次瀏覽
- 送心意
小妍老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
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您好!可以做一筆分錄沖銷 借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
2019-09-27 13:52:26

當(dāng)時分錄怎么做的
2020-03-24 08:32:53

你好,只要有能夠證明合法手續(xù)的相關(guān)資料也是可以的,但是如果只是計提的那需要調(diào)增的
2020-05-26 09:15:09

你好同學(xué)你現(xiàn)在可以按修改后的金額填報匯算的表,然后在本月的賬上調(diào)這筆
借:庫存現(xiàn)金等 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-05-07 10:28:14

應(yīng)該是借管理費用福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費
貸庫存現(xiàn)金
沒有發(fā)票應(yīng)該是不可以稅前扣除,需要全部納稅調(diào)整。2018年有個文件說小額零星支出可以稅前扣除。你這個和你們當(dāng)?shù)囟惥秩藛T咨詢一下!
2020-03-07 05:07:46
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