老師,我2019年9月份的管理費用多提了15000元,當月利潤是-4000多,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我要怎么處理老師,是要調(diào)整憑證還是匯算清繳調(diào)整
漫步
于2020-03-24 08:31 發(fā)布 ??775次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-24 08:32
當時分錄怎么做的
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您好!可以做一筆分錄沖銷 借:應付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
2019-09-27 13:52:26

當時分錄怎么做的
2020-03-24 08:32:53

你好,只要有能夠證明合法手續(xù)的相關資料也是可以的,但是如果只是計提的那需要調(diào)增的
2020-05-26 09:15:09

你好同學你現(xiàn)在可以按修改后的金額填報匯算的表,然后在本月的賬上調(diào)這筆
借:庫存現(xiàn)金等 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-05-07 10:28:14

應該是借管理費用福利費
貸應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費
貸庫存現(xiàn)金
沒有發(fā)票應該是不可以稅前扣除,需要全部納稅調(diào)整。2018年有個文件說小額零星支出可以稅前扣除。你這個和你們當?shù)囟惥秩藛T咨詢一下!
2020-03-07 05:07:46
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