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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-24 08:32

當時分錄怎么做的

漫步 追問

2020-03-24 09:33

借,管理費用22500 貸應付職工薪酬22500
填報9月份的季報時,利潤表那里填的22500,所以做憑證時也做了22500元

郭老師 解答

2020-03-24 09:34

借應付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

郭老師 解答

2020-03-24 09:34

金額是15000,這個金額匯算清繳調(diào)增就行了。

漫步 追問

2020-03-24 10:19

課時老師這個是我做錯了分錄,不得調(diào)整做錯的那筆分錄

郭老師 解答

2020-03-24 10:23

你多計提了,讓你紅沖計提跨年的用以前年度損益調(diào)整。

漫步 追問

2020-03-24 12:34

那這個要不要補交稅款啊老師?

郭老師 解答

2020-03-24 12:40

是的
需要補稅的

漫步 追問

2020-03-24 12:44

老師我這都一直是虧損的,也要補稅?就是9月份如果沖回15000的話會有10000多的盈利,其他月份都是虧損,12利潤分配科目余額是-2萬多
沖回15000還是負數(shù)呢

郭老師 解答

2020-03-24 12:47

不需要的
盈利才叫

漫步 追問

2020-03-24 12:57

老師的意思是說如果年底盈利了,就要補交所得稅?

郭老師 解答

2020-03-24 13:03

你好,是的,

漫步 追問

2020-03-24 21:42

老師,我這個既要調(diào)整憑證,匯算清繳的時候也要調(diào)整是么老師

郭老師 解答

2020-03-24 21:48

你好,是的,

漫步 追問

2020-03-24 21:49

匯算清繳的時候把管理費用調(diào)整15000元,是么

郭老師 解答

2020-03-24 21:53

你好,是的,

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您好!可以做一筆分錄沖銷 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2019-09-27 13:52:26
當時分錄怎么做的
2020-03-24 08:32:53
你好,只要有能夠證明合法手續(xù)的相關資料也是可以的,但是如果只是計提的那需要調(diào)增的
2020-05-26 09:15:09
你好同學你現(xiàn)在可以按修改后的金額填報匯算的表,然后在本月的賬上調(diào)這筆 借:庫存現(xiàn)金等 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-05-07 10:28:14
應該是借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸庫存現(xiàn)金 沒有發(fā)票應該是不可以稅前扣除,需要全部納稅調(diào)整。2018年有個文件說小額零星支出可以稅前扣除。你這個和你們當?shù)囟惥秩藛T咨詢一下!
2020-03-07 05:07:46
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