給對(duì)方開了八萬的票,最后結(jié)款的時(shí)候,只給了七萬八,扣了2000元,分錄怎么做?。肯鄳?yīng)的增值稅要轉(zhuǎn)出嗎?
浙江胡歌一樣帥
于2022-04-13 16:41 發(fā)布 ??429次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-04-13 16:43
賬就先掛著,不用轉(zhuǎn)出增值稅
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月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-02-06 11:27:43

什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-06 17:44:27

您好
請(qǐng)問什么原因多交增值稅
2019-10-10 19:10:23

借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-11-25 10:24:16

你好,如果是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-04-17 11:29:15
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