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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-06 17:44

什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-02-06 11:27:43
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-07-06 17:44:27
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因多交增值稅
2019-10-10 19:10:23
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2016-11-25 10:24:16
你好,如果是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-04-17 11:29:15
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