
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄
答: 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
做12月的分錄的時候是需要做增值稅轉(zhuǎn)出嗎?如果沒有做的話,是不是得補(bǔ)一下?
答: 1、是的,需要做的。 2、補(bǔ)做一下
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
高速費(fèi)的增值稅轉(zhuǎn)出分錄
答: 什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。


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2016-11-25 10:36
鄒老師 解答
2016-11-25 10:24
鄒老師 解答
2016-11-25 10:29
鄒老師 解答
2016-11-25 10:38