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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-04-10 09:54

你好,這個不能申請退稅,只能沖減2022年的企業(yè)所得稅。

陳小pang 追問

2022-04-10 09:58

可是我后期有成本票,不需要沖減企業(yè)所得稅,也不能申請退稅嗎?本來這張發(fā)票是開錯稅點,然要求當月作廢了的,可是忘記作廢了,導致跨年跨月了,于是在22年1月份沖紅,不過申報21年第四季度企業(yè)所得稅的時候就繳納了的。

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:02

你好,開錯稅點,不是還需要重開嗎?和這個收入就抵消了。2022年最后多繳納的是可以退稅的。

陳小pang 追問

2022-04-10 10:41

這張發(fā)票21年當月就已經(jīng)重新開了,這個發(fā)票是當時忘記作廢才導致跨月跨年沖紅的。

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:42

你好,那一般是可以退的,同學可以咨詢下當?shù)囟惥帧?/p>

陳小pang 追問

2022-04-10 10:45

那這個如果要退的話,該如何操作?

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:49

你好,需要和稅局溝通的,然后匯算清繳調整下。

陳小pang 追問

2022-04-10 10:58

直接調21年的匯算清繳及22年第一季度的增值稅表嗎?除了這個辦法,還有別的嗎?比如等22年年度匯算清繳或者先做21年年度匯算清繳,然后在申報22年第一季度報表,直接在22年第一季度申請退稅處理?

答疑蘇老師 解答

2022-04-10 10:59

你好,也是可以的,前提是和稅局溝通好。

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你好在納稅調整明細表收入類,其他填寫帳載金額,然后調減就可以的,多交的稅款在主表,應補稅款是一個負數(shù)申請退稅。
2022-04-09 20:20:42
你好,這個不能申請退稅,只能沖減2022年的企業(yè)所得稅。
2022-04-10 09:54:38
在國稅局填表審批就可以了
2017-03-13 13:48:59
借 其他應收款,貸應交稅費?
2022-11-01 15:29:55
你好,你去年做分錄處理時借方應該有余額留下
2020-08-04 11:40:57
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