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送心意

五條悟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-06-27 16:43

企業(yè)所得稅退稅須知 一、退稅申請條件根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第五十一條規(guī)定,納稅人超過應(yīng)納稅額繳納的稅款,納稅人自結(jié)算交納稅款之日起三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向所在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請辦理退稅手續(xù)。 二、退稅申報資料 (1)《稅務(wù)局退稅申請書》一式四份,右上角蓋條碼章。 (2)《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復(fù)印件各一份。 (3)年終匯算清繳(反映退稅)的《企業(yè)所得稅納稅申報表》(包括主表、附表)復(fù)印件一份。 (4)如果有財產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項(xiàng),企業(yè)需附送稅務(wù)機(jī)關(guān)的《核準(zhǔn)稅前列支通知書》或相關(guān)審批表復(fù)印件一份。 (5)如果有彌補(bǔ)虧損和其它納稅調(diào)整項(xiàng)目的,企業(yè)需附送中介機(jī)構(gòu)的《審計報告》(虧損年度)或稅務(wù)稽查部門出具的《稅務(wù)稽查結(jié)論》或《稅務(wù)行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復(fù)印件一份。 三、退稅申請理由 1、屬于政策性減免的,企業(yè)退稅申請理由統(tǒng)一為: “我公司為××(類型)企業(yè),成立于××年×月×日,根據(jù) 規(guī)定,我公司可以從××年×月×日至×年×月×日享受免征(或減征)企業(yè)所得稅照顧,在向稅務(wù)部門申請報備之前,已于××年×月×日按規(guī)定預(yù)繳了×元所得稅額?,F(xiàn)申請退稅?!?nbsp;2、屬于年終匯算的減免退稅申請理由為: (1)屬于正常年終匯算的,分別填寫為: “我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅?!?nbsp;或“我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅。” 或“我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,全年利潤虧損,已繳了×元,現(xiàn)申請退稅。” (2)屬于特殊情況退稅的,要說明有關(guān)情況并附送有關(guān)批準(zhǔn)文件。

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企業(yè)所得稅退稅須知 一、退稅申請條件根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第五十一條規(guī)定,納稅人超過應(yīng)納稅額繳納的稅款,納稅人自結(jié)算交納稅款之日起三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向所在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請辦理退稅手續(xù)。 二、退稅申報資料 (1)《稅務(wù)局退稅申請書》一式四份,右上角蓋條碼章。 (2)《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復(fù)印件各一份。 (3)年終匯算清繳(反映退稅)的《企業(yè)所得稅納稅申報表》(包括主表、附表)復(fù)印件一份。 (4)如果有財產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項(xiàng),企業(yè)需附送稅務(wù)機(jī)關(guān)的《核準(zhǔn)稅前列支通知書》或相關(guān)審批表復(fù)印件一份。 (5)如果有彌補(bǔ)虧損和其它納稅調(diào)整項(xiàng)目的,企業(yè)需附送中介機(jī)構(gòu)的《審計報告》(虧損年度)或稅務(wù)稽查部門出具的《稅務(wù)稽查結(jié)論》或《稅務(wù)行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復(fù)印件一份。 三、退稅申請理由 1、屬于政策性減免的,企業(yè)退稅申請理由統(tǒng)一為: “我公司為××(類型)企業(yè),成立于××年×月×日,根據(jù) 規(guī)定,我公司可以從××年×月×日至×年×月×日享受免征(或減征)企業(yè)所得稅照顧,在向稅務(wù)部門申請報備之前,已于××年×月×日按規(guī)定預(yù)繳了×元所得稅額?,F(xiàn)申請退稅。” 2、屬于年終匯算的減免退稅申請理由為: (1)屬于正常年終匯算的,分別填寫為: “我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅?!?或“我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅?!?或“我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,全年利潤虧損,已繳了×元,現(xiàn)申請退稅?!?(2)屬于特殊情況退稅的,要說明有關(guān)情況并附送有關(guān)批準(zhǔn)文件。
2019-06-27 16:43:40
您好,您匯算清繳過了嗎,匯算清繳以后會多退少補(bǔ)的,稅務(wù)局會通知你們?nèi)ネ硕惖?/div>
2019-04-27 13:56:58
您好!這個你可以去稅局領(lǐng)取表格填寫,然后上交,不過需要提醒你注意的是,做虧損的話,很容易被查的。一般查稅都會先查這些虧損的企業(yè)。
2017-06-17 21:17:26
征收品目:增值稅, 品目名稱:勞務(wù)貨物,稅票號碼:電子繳稅憑證上有。稅款所屬期:報錯稅當(dāng)月的納稅申報表上有,稅額:即申請退抵稅的金額。
2020-07-20 09:59:56
你好,剛咨詢稅務(wù)局, 企業(yè)所得稅退稅申請表品目名稱需要根據(jù)實(shí)際情況,去大廳的工作人員核實(shí)填寫
2019-07-18 09:29:46
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