
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請退稅呢?
答: 你好在納稅調(diào)整明細表收入類,其他填寫帳載金額,然后調(diào)減就可以的,多交的稅款在主表,應補稅款是一個負數(shù)申請退稅。
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請退稅呢?
答: 你好,這個不能申請退稅,只能沖減2022年的企業(yè)所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10月繳納第三季度所得稅后當月發(fā)現(xiàn)申報錯不需繳企業(yè)所得稅,但企業(yè)所得稅稅款本月未退回,那么怎么做賬,就是繳納企業(yè)所得稅(已經(jīng)繳稅了,繳稅后發(fā)現(xiàn)錯更正申報,資料已經(jīng)寄到稅務局了,但退回的企業(yè)所得稅目前還未到賬,估計11月中旬到賬)
答: 借 其他應收款,貸應交稅費?


陳小pang 追問
2022-04-09 20:24
郭老師 解答
2022-04-09 20:24
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2022-04-09 20:25
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2022-04-10 09:34
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2022-04-10 09:48