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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-11-01 15:29

借 其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費 

星辰 追問

2022-11-01 15:36

繳稅(款已經(jīng)付了)不是要貸:銀行存款嗎?還有我們之前還沒有計提第三季度的所得稅。那么現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅的分錄該怎么做呢 能否給完整的分錄

玲老師 解答

2022-11-01 15:46

你好 不是多次的嗎 現(xiàn)在是記多少的部分沒有收回來的分錄 ,你是要寫交稅的分錄 嗎  

星辰 追問

2022-11-01 16:00

就是本來10月初申報完第三季度企業(yè)所得稅后應(yīng)該要交所得稅,但我們之前9月會計憑證里還沒有計提第三季度的所得稅,本來打算在10月份賬里補(bǔ)提第三季度所得稅,借:所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,然后在稅務(wù)局劃走稅款時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。申報當(dāng)天稅務(wù)所自動從公司銀行上劃走了申報的稅款(含5000企業(yè)所得稅款)。但后來10月中旬發(fā)現(xiàn)研發(fā)費用忘記加計扣除所以要更正申報,而重新申報后是不需要繳企業(yè)所得稅的。但錯交的5000的企業(yè)所得稅款目前沒退回來,估計11月中旬才能到賬。那現(xiàn)在關(guān)于企業(yè)所得稅的5000怎么做分錄?

玲老師 解答

2022-11-01 16:03

多交這個還沒有退回,不用做分錄,退回來時再說分錄就行。然后交稅時你不就已經(jīng)做分錄了嗎?就不用再做分錄了。

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相關(guān)問題討論
你好,請問你不明白的地方具體是??
2022-06-30 10:17:24
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后繳納。
2018-12-28 14:12:28
你好,累計虧損是不需要預(yù)交所得稅的
2017-10-19 17:11:47
第三季度所得稅申報時,你可以在填列在預(yù)交所得稅那里,到第三季度應(yīng)該就是一致的了
2018-10-08 10:47:00
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