
3月份的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票可以5月份做賬嗎?分錄怎么寫?
答: 您好,不可以的,最好3月做賬,分錄,借;應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
公司是購(gòu)買方,收到的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做賬,分錄是什么
答: 借:庫(kù)存商品(負(fù)值),應(yīng)交稅費(fèi)(負(fù)值)貸:應(yīng)付賬款(負(fù)值)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢
答: 沖之前的藍(lán)字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字

