
1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅這兩筆的摘要怎么寫?
答: 1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時可以進項銷項一起做分錄嗎?借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額,
答: 可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是做出口農(nóng)產(chǎn)品的,平時沒有銷項發(fā)票,有進項,月底時候是這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額那么現(xiàn)在公司開始做內(nèi)銷,要開發(fā)票,這個月的銷項稅額是7583,進項稅額25254,那么月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

