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梁╱梨渦淺笑
于2019-03-06 10:45 發(fā)布 ??637次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-03-06 10:47
你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
梁╱梨渦淺笑 追問
2019-03-06 10:51
那么之前的會計每個月做的,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這個分錄是什么意思
月月老師 解答
2019-03-06 10:55
你好,就是有留抵稅金可以抵扣。
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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梁╱梨渦淺笑 追問
2019-03-06 10:51
月月老師 解答
2019-03-06 10:55