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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-06 10:47

你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)就行,分錄是這樣的 
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-03-06 10:51

那么之前的會計每個月做的,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
這個分錄是什么意思

月月老師 解答

2019-03-06 10:55

你好,就是有留抵稅金可以抵扣。

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