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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-28 11:30

那沒計提的,我是不是要在3月份計提然后發(fā)放呢?

鄒老師 解答

2017-03-28 10:45

你好,還是需要先計提,再支付的

鄒老師 解答

2017-03-28 11:31

你好,是的

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相關問題討論
你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現在先,借:管理費用 負數,貸:庫存現金 ,負數,再做,借:管理費用 貸:其他應付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應付款——領導 然后再還給領導。
2017-11-02 11:56:43
上個月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費用——社保費 借:其他應付款——社保費 貸:庫存現金 這月是應該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫存現金 貸:其他應付款——社保費
2017-06-29 15:34:58
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