国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-05 17:19

您好
借 管理費用-5000
貸 其他應付款 -5000

小佩 追問

2021-11-05 17:20

跨年的不需要做以前年度所以調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2021-11-05 17:21

金額不大 可以不做的

小佩 追問

2021-11-05 17:21

如果做的話需要怎么做呢

小佩 追問

2021-11-05 17:21

現(xiàn)金實際是沒有收到的

bamboo老師 解答

2021-11-05 17:22

那5000是不會退款了么

小佩 追問

2021-11-05 17:25

是的呢,不會退回來的

bamboo老師 解答

2021-11-05 17:28

借 以前年度損益調(diào)整-5000
貸 其他應付款-5000
借 以前年度損益調(diào)整5000
貸 利潤分配-未分配利潤5000

小佩 追問

2021-11-05 17:38

這樣就一直掛著其他應付款可以嗎

bamboo老師 解答

2021-11-05 17:57

后期不退回 要轉到營業(yè)外支出

小佩 追問

2021-11-05 18:26

確定不退那就再做一筆借 營業(yè)外支出5000,貸 其他應付款5000是嗎

bamboo老師 解答

2021-11-05 18:27

是的 到時候就這樣寫分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借 管理費用-5000 貸 其他應付款 -5000
2021-11-05 17:19:45
什么時候有現(xiàn)金或者銀行存款再支付報銷的費用就可以 不一定在同一個月
2020-06-28 09:24:34
你好!是計入應付賬款才對。而不是其他應付款。
2019-07-25 11:14:47
您好!借管理費用 貸其他應付款
2017-12-21 20:50:51
您好!是的,就是這樣操作。
2017-03-17 16:47:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...