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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-25 12:01

你好,可以的,需要出一個(gè)借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議
股東簽字。

追問(wèn)

2020-03-25 12:04

啊,這么麻煩,如果股東再轉(zhuǎn)21600到公賬上呢,銀行存款

郭老師 解答

2020-03-25 12:05

備注,投資款直接做實(shí)收資本就可以。

追問(wèn)

2020-03-25 12:08

那我之前的其他應(yīng)付款怎么辦,退回?怎么

追問(wèn)

2020-03-25 12:08

怎么退?

郭老師 解答

2020-03-25 12:10

退錢給股東就可以。

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你好,可以的,需要出一個(gè)借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現(xiàn)在先,借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,負(fù)數(shù),再做,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo) 然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。
2017-11-02 11:56:43
上個(gè)月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)付款——社保費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這月是應(yīng)該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——社保費(fèi)
2017-06-29 15:34:58
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