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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-02 11:56

您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo)  
然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。

@ 追問

2017-11-02 12:02

好的,老師,請教一下,就是在賬務(wù)處理中一般,銷項大于進項的話,我們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交        貸:未交增值稅          還需要再做一筆  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅銷項稅額      貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交  嗎?

宋生老師 解答

2017-11-02 13:33

您好!可以不用做后面那一步。

@ 追問

2017-11-03 11:53

這樣的話,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交    就是一直負數(shù),是不是可以到年底,做結(jié)轉(zhuǎn)?

宋生老師 解答

2017-11-03 11:56

您好!這個應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉(zhuǎn)投資款的協(xié)議 股東簽字。
2020-03-25 12:01:20
用第一種分錄即可的了呢。
2018-10-15 19:54:59
您好,現(xiàn)在先,借:管理費用 負數(shù),貸:庫存現(xiàn)金 ,負數(shù),再做,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 。
2018-09-04 22:25:07
您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——領(lǐng)導(dǎo) 然后再還給領(lǐng)導(dǎo)。
2017-11-02 11:56:43
上個月第一次交社保跟公積金,做憑證 借:管理費用——社保費 借:其他應(yīng)付款——社保費 貸:庫存現(xiàn)金 這月是應(yīng)該扣除員工社保公積金,憑證怎么做呢 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——社保費
2017-06-29 15:34:58
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