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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-12 00:13

就是說計進“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目才對是嗎

吳月柳 解答

2017-03-12 00:10

你好,這是全額抵扣你分錄,正常都是用減免稅款,但會計中做法有多樣,紅字借方相當于貸方,全額抵扣沖減了

吳月柳 解答

2017-03-12 01:08

是的

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)這么結(jié)轉(zhuǎn)
2018-10-18 09:55:47
可以的 你的分錄正確
2019-09-04 09:49:00
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
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