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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-02-20 16:29

小規(guī)模納稅人購進金稅盤遞減稅額時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 還是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用

venus老師 解答

2020-02-20 16:30

全額抵減分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)480 貸:管理費用-辦公費 480嗎?--不對,小規(guī)模納稅人要使用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目。

李靜 追問

2020-02-20 16:35

老師您的意思是,小規(guī)模納稅人直接用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,不用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目嗎

venus老師 解答

2020-02-20 16:36

小規(guī)模納稅人直接用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,不用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目嗎?對的同學(xué),你的理解正確

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小規(guī)模納稅人購進金稅盤遞減稅額時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 還是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2020-02-20 16:29:35
你好,小規(guī)模納稅人是借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅,借管理費用紅字,一般納稅人是借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費用紅字。所以你說的減免稅額是一般納稅人適用
2019-05-19 07:04:51
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
你好! 都是做分錄: 借應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 貸管理費用
2019-05-29 16:29:26
你好,小規(guī)模借方是應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值 與銷售應(yīng)交稅費的貸方差額繳納就沒有余額了
2017-03-13 20:40:02
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