老師您好,有個員工工裝費用去年付款了一半,之前做的會計分錄是借其他應付款,貸銀行存款(一半的錢)。今年要付另一半的錢,我這樣做分錄可以嗎?借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款,這樣對嗎,老師
學員
于2022-01-29 14:37 發(fā)布 ??716次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-01-29 14:39
你好,這個工裝不是你們免費給的,為什么要記入應付職工薪酬呢,借,管理費用,貸其他應付款,借,其他應付款,貸,銀行存款
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您好
計提工資
借 管理費用~工資
貸 應付職工薪酬~工資
發(fā)放工資
借 應付職工薪酬~工資
貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57

您好
個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32

計提時:
借:管理費用-工會經(jīng)費
貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費
繳納時:
借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費
貸:銀行存款
2019-08-09 11:17:07

你好,這個工裝不是你們免費給的,為什么要記入應付職工薪酬呢,借,管理費用,貸其他應付款,借,其他應付款,貸,銀行存款
2022-01-29 14:39:24

不會有余額 從應發(fā)工資就扣除了
計提社保 借管理費用-社保
其他應付款-個人部分社保
貸應付職工薪酬--社保
繳納社保 借應付職工薪酬--社保
貸銀行存款
發(fā)放工資的時候代扣 借應付職工薪酬--工資
貸其他應付款--社保個人部分
銀行存款
2019-04-03 20:00:48
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