国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-01-25 19:34

你好,要是外賬 你當(dāng)月發(fā)最好是去計提下比較好,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行 比較好,這樣匯算清繳可以統(tǒng)一直接看應(yīng)付職工薪酬就可以,你要是不通過這個后續(xù)還需要去找做哪些費用下面,容易出錯

白鷺 追問

2022-01-25 19:39

確實,不計提應(yīng)付職工薪酬賬戶余額沒法處理
老師,那計提是單獨一個憑證還是和付款做一起啊

maize老師 解答

2022-01-25 19:43

你要是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月,你計提和支付做一起就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好! 取管理費用-工資借方累計金額就可以了
2019-03-12 12:23:52
借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
2018-04-02 17:43:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
最新問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...