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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-07-22 11:04

借應(yīng)付賬款
貸庫存商品100

你之前的庫存商品是按照1100來做的吧


第二個沒有
都是按折扣之后的來確認(rèn)

國泰真空 追問

2025-07-22 11:09

第二個應(yīng)該,沒有問題。第一個有點沒懂。之前的庫存商品是按照上一批貨的進(jìn)價做的,是多少就是多少

郭老師 解答

2025-07-22 11:11

借庫存商品待
貸應(yīng)付賬款1100,
你現(xiàn)在只需要支付1000
借應(yīng)付賬款,
貸庫存商品100
借應(yīng)付賬款,1000貸銀行存款,這不就做平了嗎?你實際的庫存商品的成本只能是1000。

國泰真空 追問

2025-07-22 11:17

訂貨1100,折扣100,這個我肯定知道最終成本是1000嘛。主要是之前掛的往來,之前做賬是不是不該掛往來

郭老師 解答

2025-07-22 11:21

你好,你把完整的從頭到尾連上金額一塊寫進(jìn)來,我看一下他怎么可能,你做了1000,他還掛賬。

郭老師 解答

2025-07-22 11:21

從頭到尾金額帶上,你寫一下。

國泰真空 追問

2025-07-22 11:24

第一步:返給下游客戶100
借:應(yīng)收賬款-廠家返利 100
 貸;庫存現(xiàn)金                100
第二步:進(jìn)貨1100,折扣1000,發(fā)票1000,付現(xiàn)金1000
借:庫存商品1000
貸:庫存現(xiàn)金1000

郭老師 解答

2025-07-22 11:27

那你給下游公司開發(fā)票開多少?
不完整


還有下游的

國泰真空 追問

2025-07-22 11:28

開發(fā)票是銷售正常開,銷售多少,開多少,收多少錢,之前的環(huán)節(jié)已經(jīng)結(jié)束了

郭老師 解答

2025-07-22 11:30

那不對呀,假設(shè)你銷售出去是1500,然后你給對方也是給100的折扣,
按照1400了,借應(yīng)付賬款帶
1400
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借銀行存款貸應(yīng)收賬款1400,你還要給對方100塊錢嗎
你不光給他1500的貨物,你還給他100塊錢
這樣不是給他了200的折扣?

國泰真空 追問

2025-07-22 11:32

不是,銷售1500,當(dāng)時沒有折扣,后面才返100元現(xiàn)金

郭老師 解答

2025-07-22 11:32

那你現(xiàn)在在開折扣的發(fā)票還是正常開,就是開1500還是1400?

郭老師 解答

2025-07-22 11:33

如果是開1500的話,你不準(zhǔn)備修改這個發(fā)票。借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款100做這個就行。
匯算清繳調(diào)增

國泰真空 追問

2025-07-22 11:35

正常開,1500.不修改發(fā)票。調(diào)增那就不行了呀,本來我給下游100,上游給我100就平了。但是這就造成有差異了。所以我們這種方式處理不對的話,這種返利的情況應(yīng)該怎么處理更好

郭老師 解答

2025-07-22 11:37

返利開折扣最劃算,也就是你收人家1400開1400的發(fā)票,或者是開1500再開一個100的折扣。

國泰真空 追問

2025-07-22 11:40

拋開發(fā)票不說,那我們這個返利的時候做賬咋做呢。之前的1500都已經(jīng)閉環(huán)了。

郭老師 解答

2025-07-22 11:41

借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款不是給你寫了

國泰真空 追問

2025-07-22 11:43

不對,我意思再沖減100元之前記的銷售收入呢

郭老師 解答

2025-07-22 11:44

你沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以沖收入嗎?你這邊充了收入少交了稅款,對方還收到了你的發(fā)票,還抵扣了稅款,那國家替你們承擔(dān)這一部分稅款了。

國泰真空 追問

2025-07-22 11:47

好的,謝謝。那最好還是開個100的折扣發(fā)票吧

郭老師 解答

2025-07-22 11:49




這個100的折扣不能和發(fā)票拆開開
在一張發(fā)票

國泰真空 追問

2025-07-22 11:49

那也只能和上游一下,下次訂貨的時候再開折扣

郭老師 解答

2025-07-22 11:51

可以的,可以這么做的。

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