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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-04 21:39

發(fā)放的分錄應該是借應付職工薪酬,你寫了借管理費用,這個是不是剛才寫錯了?

郭老師 解答

2022-01-04 21:39

營業(yè)外支出也應該是在借方

下雪天 追問

2022-01-04 21:44

寫錯了,不好意思,發(fā)放的時候,借:應付職工薪酬-工資    營業(yè)外支出-個稅    貸:銀行存款      應交稅費-應交個人所得稅   這樣可以嗎?就是把公司承擔的那部分個稅,先通過應交稅費-應交個人所得稅   然后在通過營業(yè)外支出結轉

郭老師 解答

2022-01-04 21:49

可以的
可以這么做的

下雪天 追問

2022-01-04 22:05

個稅需要每月都計提出來轉到營業(yè)外支出嗎?比如工資(8500-5000-專項1500-社保525)*3%=44.25,這個44.25我需要每月都計提到應交稅費-應交個人所得稅  然后結轉到營業(yè)外支出嗎?

郭老師 解答

2022-01-04 22:54

可以的
也可以直接做
借營業(yè)外支出貸銀行

自己選擇就可以
那個都不允許抵扣所得稅

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相關問題討論
發(fā)放的分錄應該是借應付職工薪酬,你寫了借管理費用,這個是不是剛才寫錯了?
2022-01-04 21:39:36
同學,我們會有一筆計提的工資的會計分錄的。
2021-11-13 08:14:36
你好;? 你去看看 具體是哪個科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
您好,如果公司承擔個稅,那說明員工的個稅是你公司的成本啊。所以直接計入工資薪金就可以啦。
2018-09-28 16:11:27
你好,有!按照“工資,獎金,津貼,補貼”、“職工福利”、“社會保險費”、“住房公積金”、“工會經費”、“職工教育經費”、“解除職工勞動關系補償”、非貨幣性福利、其它與獲得職工提供的服務相關的支出 等應付職工薪酬項目進行明細核算。 常設:工資,社保
2018-10-05 12:58:45
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