去年的第4季度工會經(jīng)費(fèi)沒交,計(jì)提在應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)里面,今年3月份補(bǔ)交了,還交了滯納金, 處理如下: J:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)27542.14 D:以前年度損益調(diào)整27542.14 , J:以前年度損益調(diào)整27542.14 D:銀行 27542.14 J:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅6885.54 D:以前年度損益調(diào)整6885.54 J:利潤分配20656.6 D:以前年度損益調(diào)整20656.6 以上分錄沒有包括滯納金,滯納金做到了營業(yè)外支出。 這樣處理對嗎?那今年的匯算清繳我是不是可以把6885.54拿來抵所得稅?
zmj
于2021-04-15 11:52 發(fā)布 ??795次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2021-04-15 12:45
你按準(zhǔn)則做是對,但是有一個(gè)問題你匯算清繳,這個(gè)稅收金額,填寫不進(jìn)去,賬載金額你填寫不了這個(gè)金額,稅收金額,自動(dòng)按工資薪金*2%自動(dòng)生成,我建議還反結(jié)賬補(bǔ)上年,之后去參與匯算清繳比較好
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你按準(zhǔn)則做是對,但是有一個(gè)問題你匯算清繳,這個(gè)稅收金額,填寫不進(jìn)去,賬載金額你填寫不了這個(gè)金額,稅收金額,自動(dòng)按工資薪金*2%自動(dòng)生成,我建議還反結(jié)賬補(bǔ)上年,之后去參與匯算清繳比較好
2021-04-15 12:45:58

你好;? 你去看看 具體是哪個(gè)科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52

發(fā)放的分錄應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬,你寫了借管理費(fèi)用,這個(gè)是不是剛才寫錯(cuò)了?
2022-01-04 21:39:36

同學(xué),我們會有一筆計(jì)提的工資的會計(jì)分錄的。
2021-11-13 08:14:36

應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)都是計(jì)入費(fèi)用的,為什么走營業(yè)外支出
2019-01-05 16:54:50
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