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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-30 20:36

您好
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

莫羽馨 追問(wèn)

2021-12-30 20:37

借:制造費(fèi)用—運(yùn)費(fèi)

bamboo老師 解答

2021-12-30 20:38

借:制造費(fèi)用—運(yùn)費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

莫羽馨 追問(wèn)

2021-12-30 20:39

那如果是單純的轉(zhuǎn)稅額呢

莫羽馨 追問(wèn)

2021-12-30 20:40

我們那個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)跟制造費(fèi)用沒(méi)關(guān)系  就單純的把稅額轉(zhuǎn)出來(lái)  

bamboo老師 解答

2021-12-30 20:41

這個(gè)就是單純的轉(zhuǎn)稅額啊
不該抵扣的話(huà) 增加制造費(fèi)用金額 
什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

莫羽馨 追問(wèn)

2021-12-30 20:42

第一個(gè)是對(duì)方作廢了   第二個(gè)是期末留底的到下個(gè)月無(wú)緣無(wú)故少了一部分金額

bamboo老師 解答

2021-12-30 20:43

對(duì)方作廢了發(fā)票

那您正筆分錄都要紅沖啊
期末留底的到下個(gè)月無(wú)緣無(wú)故少了一部分金額?這個(gè)是不可能的啊

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您好 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)入賬的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2021-12-30 20:36:12
您好,您說(shuō)的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
2021-12-16 10:12:49
借成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021-11-12 17:30:37
你好 留抵進(jìn)項(xiàng)稅。 你月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-08-24 10:22:14
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2021-04-12 13:47:27
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