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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-12 14:30

你好 那你把發(fā)票退給對方。  你們沒有認證的話       借其他應收款-待抵扣進項稅貸  待認證進項稅    這樣掛著下   費用和成本算暫估了

1,2,3,4 追問

2020-06-12 14:36

借:其他應收款-待抵扣進項稅額  3169.7
    貸:待認證進項稅額3169.7
等拿到發(fā)票在做反向分錄嗎?

meizi老師 解答

2020-06-12 14:37

你好 嗯是的 到時  在調整發(fā)票

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相關問題討論
您好 請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
2021-12-30 20:36:12
您好,您說的是結轉增值稅的會計分錄。
2021-12-16 10:12:49
借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2021-11-12 17:30:37
你好 留抵進項稅。 你月末結轉到轉出未交增值稅借方掛著 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-08-24 10:22:14
借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2021-04-12 13:47:27
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