
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增多會(huì)影響企業(yè)所得稅和增值稅?
答: 你好,導(dǎo)致所得稅增加,不影響增值稅
2018年企業(yè)所得稅匯繳招待費(fèi)調(diào)增,繳納了稅款,分錄怎么做
答: 你好!1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
謝謝老師,老師,我剛剛看到一個(gè)視頻,我有點(diǎn)繞不開,說招待費(fèi)用入交際應(yīng)酬費(fèi),送禮要視同銷售,這是針對(duì)增值稅的,企業(yè)所得稅都要視同銷售啥意思,分錄啥樣子
答: 您好,是針對(duì)一般納稅人企業(yè) ,購進(jìn)貨物取得了進(jìn)項(xiàng),但是用于送禮,那么這部分進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
19年所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi) 補(bǔ)交700的企業(yè)所得稅請(qǐng)問老師 會(huì)計(jì)分錄需要怎么做
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅匯算清繳后招待費(fèi)調(diào)增,補(bǔ)交稅款200,分錄怎么做
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),因招待費(fèi)納稅調(diào)增而交的企業(yè)所得稅帳務(wù)怎么處理
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整,不補(bǔ)企業(yè)所得稅調(diào)整分錄如何做
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?


青青 追問
2021-12-29 10:38
小麗老師 解答
2021-12-29 11:32