
2018年企業(yè)所得稅匯繳招待費(fèi)調(diào)增,繳納了稅款,分錄怎么做
答: 你好!1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?
答: 你好;? ? ?你這發(fā)生額的60%且不超過收入的千分之五,兩者取小值? 來稅前扣除的? ; 超過部分 才調(diào)增的? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所交的稅費(fèi)怎么做分錄?
答: 計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款

