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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-02-03 18:34

老實能把每個科目的二級科目幫我寫上嗎?

笑笑老師 解答

2017-02-03 18:21

您好 
計提時 
借:管理費用 22100 
貸:應付職工薪酬 22100 
借:應付職工薪酬 6 
貸:應交稅費-應交個人所得稅 6 
 
發(fā)放時 
借:應付職工薪酬 22094 
貸:銀行存款 22094

笑笑老師 解答

2017-02-03 19:11

您好 
借:管理費用-工資 22100 
貸:應付職工薪酬-工資 22100 
借:應付職工薪酬-工資 6 
貸:應交稅費-應交個人所得稅 6 
 
發(fā)放時 
借:應付職工薪酬 -工資22094 
貸:銀行存款 22094

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相關問題討論
您好,借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你好,計提,借成本費用,貸應付職工薪酬一工資,
2020-06-14 16:08:10
公司付給兼職人員返傭退款,可以直接計入銷售費用
2020-03-20 17:02:42
你好,反沖多提部分用以前年度損益調整科目代替費用成本類科目
2020-02-20 21:26:12
你好,發(fā)放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 個稅
2020-02-08 09:31:01
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