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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-11-12 14:23

一、是不是留抵增值稅是41.29元,銷項是1120.80元,你這個借方科目應該是說錯了

現(xiàn)實的眼睛 追問

2021-11-12 14:25

接過來賬是應交稅金余額借方有41.29,是上個月留底的

江老師 解答

2021-11-12 14:26

應該是留抵增值稅,就是41.29元,你可以看一下你們上月的增值稅申報表的主表

現(xiàn)實的眼睛 追問

2021-11-12 14:27

我看了上月明細賬進項稅借方2355.92,銷項稅貸方2314.63

現(xiàn)實的眼睛 追問

2021-11-12 14:28

報表上是留底41.29,沒錯

現(xiàn)實的眼睛 追問

2021-11-12 14:29

現(xiàn)在我應該怎樣處理?

江老師 解答

2021-11-12 14:29

一、上月沒有留換增值稅的情況下,形成上月留抵增值稅是:41.29元(2314.63-2355..92=-41.29)

現(xiàn)實的眼睛 追問

2021-11-12 14:30

怎樣做本月計提和會計分錄?

江老師 解答

2021-11-12 14:33

一、“應交稅費——應交增值稅”借方余額是41.29,本月發(fā)生銷賬稅額是1120.8,需要交的增值稅是:
1120.8-41.29=1079.51元。
二、借:稅金及附加129.55
貸:應交稅費——應交城建稅75.57
貸:應交稅費——應交教育費附加32.39
貸:應交稅費——應交地方教育附加21.59

現(xiàn)實的眼睛 追問

2021-11-12 14:37

可以整套計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄發(fā)給我嗎?我還沒弄明白。謝謝!

江老師 解答

2021-11-12 14:41

這個就是計提的分錄。你是還想要增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

現(xiàn)實的眼睛 追問

2021-11-12 14:47

是的,老師,我還沒有弄明白一般納稅人的增值稅計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄

江老師 解答

2021-11-12 14:47

一、增值稅的計提,分錄是:
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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一、是不是留抵增值稅是41.29元,銷項是1120.80元,你這個借方科目應該是說錯了
2021-11-12 14:23:01
一般納稅人需要寫應交稅費-進項稅 如果是小規(guī)模就不用
2017-04-11 15:32:05
借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-加計扣除 銀存
2019-06-24 15:09:49
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-12-15 16:47:19
你好,收到發(fā)票沒有做賬進項稅嗎
2022-01-16 14:09:47
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