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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-11-08 10:32

你好,你的額確認(rèn)收入的分錄是正確的

追問

2019-11-08 10:42

平時(shí)我們做的時(shí)候,
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅金
現(xiàn)在這個(gè)不用做應(yīng)交稅金嗎?

我的出庫分錄對(duì)不?

暖暖老師 解答

2019-11-08 11:03

出口的是免稅的不需要做稅金

追問

2019-11-08 11:53

出庫的分錄對(duì)不?

暖暖老師 解答

2019-11-08 11:53

出庫的分錄是正確的

追問

2019-11-08 12:51

在做賬當(dāng)中,有很多材料是沒有發(fā)票的,供應(yīng)商不愿意開發(fā)票,能不能做進(jìn)公賬里面呢?要怎么處理?

暖暖老師 解答

2019-11-08 12:58

沒有發(fā)票的額可以做賬,但是所得稅前不可以扣除

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你好,這種情況(預(yù)交稅做了分錄,但是月末進(jìn)項(xiàng)稅留底了不需要交稅)就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的
2020-06-04 21:56:13
你好,不是的,要月末需要繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-30 15:20:42
你好,你的額確認(rèn)收入的分錄是正確的
2019-11-08 10:32:31
認(rèn)證抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 :? 借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07
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