
5月份加計(jì)扣除10%的進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄:借: 應(yīng)交稅費(fèi)/加計(jì)扣除 貸 : 其他收益 6月份實(shí)現(xiàn)稅收了,請(qǐng)問(wèn)老師那6月份會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)扣除 銀存
餐費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄,要寫應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅么
答: 一般納稅人需要寫應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 如果是小規(guī)模就不用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我剛接手的,期初余額:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅金借方余額是41.29,本月發(fā)生銷賬稅額是1120.8,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
答: 一、是不是留抵增值稅是41.29元,銷項(xiàng)是1120.80元,你這個(gè)借方科目應(yīng)該是說(shuō)錯(cuò)了


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2017-04-11 15:36
劉老師 解答
2017-04-11 15:32
劉老師 解答
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劉老師 解答
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