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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-12 15:05

你好,之前分錄是怎么做的?

淡定的月亮 追問(wèn)

2021-10-12 15:07

因?yàn)槭歉督o供應(yīng)商的監(jiān)管費(fèi),減少應(yīng)付賬款了,借 應(yīng)付賬款 ,貸銀行存款

郭老師 解答

2021-10-12 15:08

你好,正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎?

淡定的月亮 追問(wèn)

2021-10-12 15:11

嗯對(duì)的 ,那筆付給供應(yīng)商的是監(jiān)管費(fèi),不是貨款

郭老師 解答

2021-10-12 15:12

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。

淡定的月亮 追問(wèn)

2021-10-12 15:14

這樣子嘛,我在想就是這樣子做會(huì)影響本期的費(fèi)用那些??不曉得有沒(méi)有其他的處理方法

郭老師 解答

2021-10-12 15:16

你好,可以的,可以這么做的。

郭老師 解答

2021-10-12 15:16

你就反結(jié)賬,修改當(dāng)月之前申報(bào)表也需要修改。

淡定的月亮 追問(wèn)

2021-10-12 15:17

噢只能這樣子嘠

郭老師 解答

2021-10-12 15:21

好對(duì)的是的是這么做的。

淡定的月亮 追問(wèn)

2021-10-12 15:26

好的謝謝噢

郭老師 解答

2021-10-12 15:30

不用客氣,工作愉快。

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你好,之前分錄是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 又背書給其他司 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用而沒(méi)有計(jì)入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,這個(gè)要看是否收到發(fā)票了,如果原來(lái)收到發(fā)票沒(méi)有付款的,記入了應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時(shí)收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)付款的,有可能記入管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,或者先借:管理費(fèi)用,庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,學(xué)員,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
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