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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-12-11 16:34

你好!通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整回來

舊事者 追問

2018-12-11 16:41

借管理費用,貸以前年度損益調(diào)整?

QQ老師 解答

2018-12-11 16:48

你好!不是的  原分錄怎么做的?

舊事者 追問

2018-12-11 16:50

借:管理費用,貸:銀行存款

QQ老師 解答

2018-12-11 19:12

借:以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)

舊事者 追問

2018-12-12 08:16

不用沖掉多入的費用嗎?

QQ老師 解答

2018-12-12 08:51

你好!跨年調(diào)整損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替

舊事者 追問

2018-12-12 08:53

哦,那如果上年度少記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣認(rèn)證),也是用以前年度損益調(diào)整嗎

QQ老師 解答

2018-12-12 09:04

你好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣認(rèn)證)不是損益類科目不用通過以前年度損益調(diào)整科目

舊事者 追問

2018-12-12 09:11

那就是說少記的稅額可以直接補上去是嗎

QQ老師 解答

2018-12-12 09:53

你好!是的,可以直接調(diào)整相關(guān)科目,只有涉及損益類科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目

舊事者 追問

2018-12-12 09:58

那上年多記的稅額也是直接沖銷嗎

QQ老師 解答

2018-12-12 10:21

你好!有依據(jù)是可以調(diào)整的

舊事者 追問

2018-12-12 10:32

用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整嗎

QQ老師 解答

2018-12-12 10:37

你好!不涉及損益不用這科目

舊事者 追問

2018-12-12 10:41

好的,謝謝老師!

QQ老師 解答

2018-12-12 10:55

不客氣如果滿意請好評謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,之前分錄是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 又背書給其他司 借,管理費用 貸,銀行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本來應(yīng)當(dāng)計入管理費用而沒有計入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,這個要看是否收到發(fā)票了,如果原來收到發(fā)票沒有付款的,記入了應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時收到發(fā)票,當(dāng)時付款的,有可能記入管理費用,庫存商品等科目,或者先借:管理費用,庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,學(xué)員,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
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