国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-29 21:06

你好,
收到支票
借,銀行存款
貸,應(yīng)收賬款
又背書給其他司
借,管理費(fèi)用
貸,銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,之前分錄是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款 又背書給其他司 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本來應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用而沒有計(jì)入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,這個要看是否收到發(fā)票了,如果原來收到發(fā)票沒有付款的,記入了應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在付款就要沖應(yīng)付賬款,如果當(dāng)時收到發(fā)票,當(dāng)時付款的,有可能記入管理費(fèi)用,庫存商品等科目,或者先借:管理費(fèi)用,庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款,再根據(jù)付款憑證,借:應(yīng)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,學(xué)員,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...