

老師,你好請問一下,1:收到了辦公家具 先暫估入賬 需要計提折舊,年折舊額=(固定資產(chǎn)原值-原值*5%)/5,是不是這樣做借 固定資產(chǎn) 不含可抵扣進(jìn)項稅額貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款收到發(fā)票后怎么做分錄2:裝修費(fèi)要不要分?jǐn)偅约汗举I的寫字樓,收到發(fā)票怎么做分錄及分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)
去年按合同價暫估入賬的裝修費(fèi)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實際比合同價少了2萬多,這個直接沖減多于部分就可以嗎?已經(jīng)折舊的部分也要沖嗎?比如去年買入資產(chǎn)10萬,按5年折,已經(jīng)折了2萬,實際這個資產(chǎn)現(xiàn)在回來的是8萬,那我先沖多計的資產(chǎn)2萬,折舊后面怎么算?
答: 同學(xué)你好 直接沖減兩萬多 然后多折舊的部分也得調(diào)增哦?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
機(jī)械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產(chǎn) --暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款---暫估入賬 機(jī)械租入的暫估入賬 借:管理費(fèi)用--暫估入賬 貨 :應(yīng)付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
答: 您好,兩個分錄是最的。
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