老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問(wèn)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項(xiàng)目100萬(wàn)元,中標(biāo)單位為一 問(wèn)
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請(qǐng)問(wèn)老師 采購(gòu)合同有ABC不同規(guī)格的同一個(gè)產(chǎn)品,報(bào) 問(wèn)
你好根據(jù)發(fā)票來(lái)填寫。 答
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問(wèn)
你好,這個(gè)從安裝完畢后的下月。 答

請(qǐng)問(wèn),手工賬明細(xì)賬的計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)下的各種稅,月末,再怎么結(jié)轉(zhuǎn),是在之前的明細(xì)直接相反方向記錄嗎?
答: 您好,您是一般納稅人?
會(huì)計(jì)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入,應(yīng)交稅金手工帳期末余額在貸方1297.76,根據(jù)明細(xì)賬錄入系統(tǒng)后系統(tǒng)應(yīng)交稅金期末余額為借方20708.44,差額22006.2元,之前的會(huì)計(jì)說(shuō)是因?yàn)榧佑?jì)稅沒有計(jì)提的原因。請(qǐng)問(wèn)賬應(yīng)該如何調(diào)平
答: 同學(xué)你好,可以把加計(jì)扣除的稅補(bǔ)做上,這樣就和余額一樣了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
正在學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操手工帳,在做到登記明細(xì)賬的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬的時(shí)候,有一問(wèn)題想問(wèn)一下,應(yīng)該如何登記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅——出口退稅,該如何登記明細(xì)賬
答: “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”與“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)”這兩個(gè)科目都是屬于貸方發(fā)生額,年末(或月末)從借方結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”科目


動(dòng)力寶貝@ 追問(wèn)
2021-08-21 14:04
動(dòng)力寶貝@ 追問(wèn)
2021-08-21 14:05
動(dòng)力寶貝@ 追問(wèn)
2021-08-21 14:06
小林老師 解答
2021-08-21 14:31