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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-12 15:32

增值稅納稅申報表主表中的第15欄“免抵退貨物應(yīng)退稅額”按照主管稅務(wù)部門審核確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中的第36欄“當(dāng)期應(yīng)退稅額”填報.

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有應(yīng)退稅額嗎,若有就填在增值稅申報表第15欄(免抵退貨物應(yīng)退稅額),若沒應(yīng)退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報表中就不用填
2018-11-09 09:58:20
你好 這兩個數(shù)沒有關(guān)系 減免稅,是本月確認(rèn)的出口銷售收入 免抵退,是本月申報退稅的金額
2019-12-26 16:17:27
你好,錯了 小申報增值稅再申報出口退稅的
2020-01-04 11:37:47
同學(xué)你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
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