請(qǐng)問公司籌建期上個(gè)季度零申報(bào)所得稅沒有累計(jì)數(shù), 問
你好,沒關(guān)系,是可以的了。 答
忽視了凈利潤(rùn)的時(shí)間分布對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。 問
會(huì)計(jì)報(bào)酬率法的核心缺陷在于:它僅關(guān)注凈利潤(rùn)的 “總量平均”,而不考慮凈利潤(rùn)發(fā)生的時(shí)間順序及其對(duì)項(xiàng)目?jī)r(jià)值的影響(即不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和早期收益的更高價(jià)值)。因此,在評(píng)價(jià)長(zhǎng)期項(xiàng)目時(shí),這種方法可能導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)價(jià)值的誤判 答
請(qǐng)問一下:做建筑工程,做搭外墻腳手架的,是需要什么 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們雇傭了一個(gè)阿姨,退休了,發(fā)生了工傷,但是因 問
您好,不在崗位領(lǐng)取的,可以按辭退福利申報(bào)的 答
公司購(gòu)買的泡沫箱通過(guò)管理費(fèi)用--低值易耗品核算, 問
拉泡沫箱的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 答

老師,免、抵、退應(yīng)退稅額和減免稅額納稅申報(bào)表有關(guān)系嗎?
答: 你好 這兩個(gè)數(shù)沒有關(guān)系 減免稅,是本月確認(rèn)的出口銷售收入 免抵退,是本月申報(bào)退稅的金額
出口退稅(免抵稅額)抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,是不是要申報(bào)出口的人,申報(bào)免、抵、退手續(xù)之后,會(huì)計(jì)再申報(bào)(增值稅申報(bào)表中15欄)
答: 你好,錯(cuò)了 小申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在增值稅減免明細(xì)申報(bào)表中填了抵減稅額280,但在增值稅納稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額減征額未填,下個(gè)季度申報(bào)時(shí)可以填嗎?
答: 你好,減免明細(xì)表你只是填了本期發(fā)生額未填上實(shí)際抵扣額的話,可以下季度申報(bào)時(shí)再抵
金稅盤的費(fèi)用,是填申報(bào)表的主表的免,抵,退應(yīng)退稅額15欄,還是應(yīng)納稅額減征額23欄
小規(guī)模增值稅申報(bào),我填好減免稅申報(bào)表,主表里本期應(yīng)納稅減征額不變動(dòng)啊
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒有把本期免稅額減下來(lái),這樣填對(duì)嗎
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報(bào)表),為什么(增值稅納稅申報(bào)表)里應(yīng)納稅額沒有把本期免稅額減下來(lái),這樣填對(duì)嗎
本期免抵退稅申報(bào)匯總表的第18欄應(yīng)退稅額是填在下期納稅申報(bào)表第15欄么,自動(dòng)帶出還是手工填寫


Zzz7 追問
2019-12-26 16:22
老江老師 解答
2019-12-26 16:24