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送心意

Kim

職稱中級會計師

2019-03-28 11:38

主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的,兩者統(tǒng)計口徑不同

紫冥 追問

2019-03-28 11:43

報關(guān)單和發(fā)票不是保持一致的嗎?統(tǒng)計口徑為什么會不同呢?老師,我有點(diǎn)糊涂了

Kim 解答

2019-03-28 11:44

國家稅務(wù)總局關(guān)于<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法>有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第12號)第2條第7項(xiàng)規(guī)定:出口企業(yè)或其他單位出口并按會計規(guī)定做銷售的貨物,須在做銷售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報。所以增值稅納稅申報表主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”是企業(yè)會計記賬的出口銷售額,包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額。 
 
據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退(免)稅申報辦法的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第61號)規(guī)定:出口企業(yè)必須單證信息齊全后才能進(jìn)行免、抵、退稅正式申報。所以免抵退稅申報匯總表中的第4欄“免抵退出口貨物勞務(wù)銷售額”是單證信息齊全的出口銷售額。 
 
所以,免抵退稅申報匯總表上的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額” 出現(xiàn)與增值稅納稅申報表差額是正常情況。

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主表中的第7欄“免、抵、退辦法出口銷售額”和免抵退稅申報匯總表中的第6欄“免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額”的數(shù)據(jù)是不同的,兩者統(tǒng)計口徑不同
2019-03-28 11:38:20
增值稅申報表中的出口貨物銷售額是按照當(dāng)月出口的銷售額進(jìn)行合計的,而免抵退申報匯總表中的銷售額是看當(dāng)期申報退稅多少的銷售額合計。也就是出口不一定就申報退稅。
2019-12-01 08:44:14
你好,你們是當(dāng)月申報當(dāng)月的出口的話在出口退稅體統(tǒng)里應(yīng)該是一樣的
2019-10-05 17:22:52
免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額(與增值稅納稅申報表差)=本年度正式申報退稅業(yè)務(wù)的銷售額-本年度增值稅銷售額。負(fù)數(shù)是因?yàn)樵鲋刀惿陥箐N售額包括信息不齊的部分。所以當(dāng)出口的關(guān)單信息出現(xiàn)信息不齊的情況導(dǎo)致本月無法申報就會導(dǎo)致增值稅銷售額大于申報銷售額,差異就會是負(fù)數(shù)
2019-09-10 21:16:25
從附表里面生成的,先填寫附表
2019-07-09 10:40:17
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