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送心意

風(fēng)老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-09-10 21:16

免抵退出口貨物勞務(wù)計稅金額(與增值稅納稅申報表差)=本年度正式申報退稅業(yè)務(wù)的銷售額-本年度增值稅銷售額。負數(shù)是因為增值稅申報銷售額包括信息不齊的部分。所以當(dāng)出口的關(guān)單信息出現(xiàn)信息不齊的情況導(dǎo)致本月無法申報就會導(dǎo)致增值稅銷售額大于申報銷售額,差異就會是負數(shù)

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不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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